根据《中华人民共和国审计法》第十八条的规定,益阳市审计局园区审计科(原直属分局)派出审计组,自2023年6月至11月,对益阳市朝阳街道办事处2022年预算执行情况进行了审计,对下辖的龙头山社区及龙头山股份经济合作社、大明社区及大明股份经济合作社进行了延伸审计调查。现将结果公告如下:
一、基本情况
(一)机构设置及人员编制情况。
朝阳街道是益阳市赫山区政府派出机关,正科级行政单位,委托益阳高新区党工委、管委会管理,内设部门7个,所属事业单位3个,派驻机构3个。2022年末全街道机关在岗职工共计79人,其中在编为54人,临聘等其他人员25人,退休12人,遗属2人。
(二)预算执行执行情况。
2022年,益阳高新区财政局批复朝阳街道年初预算收入2592.90万元,预算支出2592.90万元。2022年,朝阳街道实际收入6149.98万元,为年初预算的237.19%,实际支出6149.98万元,为年初预算的237.19%。
(三)“三公经费”支出情况。
2022年,朝阳街道“三公经费”支出6.54万元,其中:公务用车购置及运行维护费6.54万元,无公务接待费、因公出国(境)费。
二、审计评价意见
审计结果表明,2022年朝阳街道预算执行情况总体较好,财务管理基本遵守了相关会计准则和会计制度的规定,但仍存在未编制工程项目政府采购预算、利息收入未上缴财政、重复列支资产采购支出等问题。
三、审计发现的主要问题及处理意见
(一)预算编制及执行中存在的问题。
1.“三公经费”预算数超过上年预算数。
2.未编制工程项目政府采购预算。
3.未编制资产配置相关支出预算。
4.预算支出进度不均衡。
(二)财务收支及内部控制方面存在的问题。
1.利息收入未上缴财政1.68万元。
2.超范围报销差旅费0.36万元。
3.多支付部聘人员值班补助0.07万元。
4.工会账户未进行账务处理。
5.原始凭证不合规。
6.供应商资格审查不严,将业务发包给无相应资质的公司建设。
7.部分惠民工程项目实施程序不合理。
8.查违拆违专项资金管理、使用不规范。
9.未记固定资产。
(三)延伸审计调查村级财务管理发现的问题。
1.支付方式不合规。
2.未按审计要求提供会计凭证。
对上述问题,益阳市审计局园区审计科(原直属分局)依法出具了审计报告,提出了处理和整改意见。朝阳街道进行了认真整改,多数问题已整改到位。
益阳市审计局园区审计科(代章)
2023年12月28日