第一部分 单位概况
一、主要职能
(一)负责全区工程建设和基础设施建设的综合协调、调度指导、监督管理。
(二)承担区内建设工程的计划、评估论证、预决算、安全质检、技术档案管理等。
(三)负责农村公路建设建设和交通重点工程项目建设的协调、服务工作。
(四)负责办理工程报建和施工许可审批等工作。
(五)负责全区保障房、标准化厂房的建设
(六)负责全区房地产业的监管。
(七)负责协调相关重点项目区域的开发建设。
二、机构设置
益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局是高新区基础设施建设、管理的主导部门,我局工作人员18人,全部为在编人员。内设报建审批科、工程计划科、工程管理科,全局无公务用车。
三、部门决算单位构成
从决算单位构成看,益阳高新技术产业开发区管理委员会建设管理局为独立决算部门,无其他附属单位。
第二部分 2019年度部门决算表
表1:收入支出决算总表
表2:收入支出决算表
表3:收入决算表
表4:支出决算表
表5:支出决算明细表
表6:项目收入支出决算表
表7:一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表8:一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表9:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表10:政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计66990.96万元,年初结转和结余1256.84万元;支出总计67476.40万元,年末结转和结余771.4万元。
二、2019年度收入决算情况说明
2019年度收入合计66990.96万元,其中:财政拨款收入22190.96万元,政府性基金拨款收入43203.39万元,占97.62%;其他入1596.61万元,占2.38%。
三、2019年度支出决算情况说明
2019年度支出合计67476.40万元,其中:基本支出297.04万元,占0.44%;项目支出67179.37万元,占99.56%。
四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计65394.35万元;财政拨款支出总计65879.79万元,年末结转和结余771.4万元。
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计22190.96万元,支出22676.40万元,占96.71%,年末结转和结余771.4万元,占3.29%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出总计22676.40万元,其中基本支出297.04万元,项目支出22379.36万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共服务支出86.46万元;教育支出3149.3万元;节能环保支出1700万元;文化旅游体育与传媒支出1647万元;城乡社区支出10644.63万元;农林水支出144.71万元;交通运输支出145.47万元;住房保障支出4013.78万元;其他支出1145.06万元。
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出297.04万元,其中人员经费支出237.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;日常公用经费支出59.74万元。主要包括:办公费、会议费、培训费等。
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入43203.39万元,支出43203.39万元,其中城乡社区支出43203.39万元,占100%。
八、其他重要事项的情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2019年我局收入66990.96万元,比上年度增加58397.17万元;2019年我局支出67476.40万元,比上年度增加60139.45万元;年度结余771.40万元。因本年度中央、省、市级棚改资金增多,财政拨款增多,较上年收入增长幅度大。