第一部分 高新区组织工作局概况
负责全区党建、党组织和党员队伍管理、党务公开等工作;负责全区人事调配、人才引进、专业技术职称评聘申报、工资福利、老干部服务和未成年人管理、社会保险、干部教育培训、退役军人安置等工作;负责机构设置的调研工作,科学拟订部门职责和岗位职责;按照干部管理权限,负责工委管理干部的考察、公示、任免和考核、奖惩等工作;负责全区工会、共青团、妇联、民族宗教、工商联、侨联等工作;承担统战、人大政协联络等日常管理工作;负责全区绩效评估工作。
第二部分 高新区组织工作局2019 年度部门决算表 (见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 高新区组织工作局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
高新区组织工作局2019年度收入总计1628.78万元。支出总计1580.22万元。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计 1628.78万元,其中:财政拨款收入1625.18万元,占 99.66%;政府性基金预算财政拨款收入3.6万元,占0.34%;年初结转和结余2万元,占0.12%。
三、支出决算情况说明
2019年度决算支出合计1580.22万元,其中:基本支出1132.73万元,占 69.46%;项目支出447.49万元,占28.32%;年末结转和结余50.56万元,占3.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款决算收入总计1628.78万元,一般公共预算财政拨款决算收入1625.18万元,占 99.66%;政府性基金预算财政拨款3.6万元,占0.22%;年初财政拨款结转和结余2万元,占0.12%。2019年度决算支出合计1580.22万元,其中:基本支出1132.73万元,占 69.46%;项目支出447.49万元,占28.32%;年末结转和结余50.56万元,占3.1%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入总计1625.18万元,一般公共预算财政拨款支出1576.62万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况
一般公共服务支出(类)支出 877.01万元,占53.9%;教育支出 88万元,占 5.41%;文化旅游体育与传媒支出 2万元,占 0.12%;社会保障和就业支出314.17万元,占 19.3%;卫生健康支出245.41万元,占15.1%;农林水支出16.95万元,占1.04%;住房保障支出9.35万元,占0.57%;其他支出23.72万元,占1.46%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1132.73万元,其中人员经费支出 844.18万元,主要包括:工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等;公用经费支出288.55万元。主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、信息网络及软件购置更新等。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出3.6万元,主要用于补贴两癌妇女。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,公务接待费支出决算为5.1万元,完成预算的64.8%。公务接待支出5.1万元,国内公务接待62批次,接待431余人。接待支出主要用于按规定开支的各类公务接待。一是招商引资活动的部分工作任务,确保各项招商引资顺利开展;二各对口部门联系工作日常的接待。
八、其他重要事项情况说明
(一)预决算收支增减变化情况
2019年决算总收入1628.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1625.18万元,政府性基金预算财政拨款收入3.6万元,年初结转和结余2万元。较上年减少169.3万元,主要原因是年初结转和结余资金减少。2019年决算总支出1580.22万元,较上年减少169.3万元,,主要原因是项目支出减少。
(二)机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出288.55万元,较上年增加157.82万元,增加82.83%,主要原因是:全区干职工人数增加,工会经费支出增加,部门专项业务费用增加。
(三)政府采购支出情况
本年度无政府采购支出。