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益阳高新区2019年度部门决算情况说明(审批局)
发布时间:2020-09-10 17:33 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:高新区财政局 浏览次数:

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责行使市政府下放的市级行政审批权限。

2、负责集中行使益阳高新区权限内的各项行政审批权限。

3、负责益阳高新区政务服务大厅的管理,窗口工作人员的教育、培训和绩效考核工作 。

4、负责电子政务平台建设和行政审批事项公开工作。

二、机构设置

益阳高新区直属正科级内设机构。

三、部门决算单位构成

高新区行政审批局决算为本单位决算。

 

第二部分  2019年度部门决算表

1:收入支出决算总表

2:收入决算表

3:支出决算表

4:财政拨款收入支出决算总表

5:一般公共预算财政拨款支出决算表

6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上公开的表8无数据,本单位没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计424.76万元,支出总计378.96万元,结转下年45.8万元。主要原因:2019年度一体化平台改造升级项目未完成,余款未付;本单位为2019年新成立单位。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入合计424.76万元,全部为财政拨款收入424.76万元,占100%

三、2019年度支出决算情况说明

2019年度支出合计378.96万元,其中:基本支出81.3万元,占 21.45%;项目支出297.66万元,占78.55%

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计424.76万元,财政拨款支出总计378.96元。相较原高新区政务中心工作,审批局新增审批和电子政务职能

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入总计424.76万元,一般公共预算财政拨款支出总计378.96万元。相较原高新区政务中心往年工作,审批局增加施工图审查费用62.23万元,“互联网+政务”一体化平台改造升级费用32.2万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

一般公共预算财政拨款支出总计378.96万元。

1. 一般公共服务支出369.5万元,为97.50%

政府办公厅(室)及相关机构事务363.71万元,其中:行政运行60.51万元、机关服务5.54万元、政务公开审批297.66万元;发展与改革事务1.86万元;商贸事务3.66万元;其他共产党事务支出0.27万元。

2.社会保障和就业支出4.1万元,占1.1%

3.城乡社区支出2.8万元,占0.73%

4.住房保障支出2.56万元,占0.67%

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出81.3万元,其中人员经费支出57.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、住房公积金等;公用经费支出23.83万元。主要包括:办公费、印刷费、差旅费、邮电费、电费、维修(护)费、租赁费、专用材料费等。

七、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出明细决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款项目支出297.66万元为政务公开审批:政务中心运行84.21万元,“互联网+政务”服务外包93万元,施工图审查费62.23万元,工作服采购7.65万元,窗口绩效9.36万元,政府采购办公设备2.68万元,窗口人员伙食费2.37万元,创建全国文明卫生城市3.96万元,“互联网+政务”一体化平台改造升级32.2万元.

八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

无。

九、2019年度“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为2.20万元全部为公务接待费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为5万元,其中:公务接待费支出决算为2.20万元。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要一是本着厉行节约,缩减经费开支;二是我单位年初预算是采用原高新区政务中心的,今年开支与原高新区中心共用指标。

(三)公务接待情况说明

公务接待支出2.20万元,国内公务接待18批次,接待126人。接待支出一是招商引资活动的部分工作任务,确保各项招商引资顺利开展;二是加强和市局各部门审批事项工作对接。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预决算收支增减变化情况

2019年较2018年增加审批职能:如施工图审查费用62.3万元,“互联网+政务”一体化平台改造升级费用32.2万元等等

(二)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出81.3万元,包括人员经费支出、日常办公支出及相关工作费用。

我局为新成立单位,大部分干职工人员经费还在原各自单位开支。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出96.6万元,包括施工图审查费62.3万元,“互联网+政务”一体化平台改造升级费用32.2万元,办公设备购置支出2.1万元。

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本部门无公用车辆。

(五)预算绩效情况的说明

根据《益阳市人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(益政发〔201310号)、《益阳市财政局高新区分局转发<湖南省预算绩效管理工作规程(试行)的通知>》(益财高绩〔2013131号)等文件的有关要求,为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念,切实提高财政资金使用效益区财政2019年对我单位整体支出重点绩效评价有关事项进行绩效评价检查,本单位内控制度健全,预算执行情况良好,三公经费控制较好。


附件:益阳高新区2019年度部门决算公开表(行政审批局).xls

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