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益阳高新区2022年度部门决算情况说明(社会事务局)
发布时间:2023-09-18 10:41 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:益阳高新技术产业开发区财政局 浏览次数:

 

 

 

 

2022年度

社会事务管理局部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分社会事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

社会事务管理局概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局负责区内文化、旅游、体育、卫生、民政、红十字会、农村工作等社会事业管理;负责政法、社会管理综合治理、社会稳定、应急、普法宣传教育等工作;负责群众来信来访接待处理工作;负责全区人口和计划生育管理工作。负责全区疫情防控工作;负责辖区内农业、林业、农村水利、武装、教育工作;负责防汛抗旱、森林防火、动物防疫、保障房管理工作。

二、机构设置及决算单位构成

一)内设机构设置。益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局内设机构包括:农业农村科、综治维稳科、河长科、民政与退役军人事务科、卫健科、文旅科。

(二)决算单位构成。益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局2022年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

12,832.13

一、一般公共服务支出

32

274.61

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

159.15

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

22.10

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1,156.40

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

585.87

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

923.23

八、其他收入

8

672.41

八、社会保障和就业支出

39

2,903.91

 

9

 

九、卫生健康支出

40

4,387.31

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

202.77

 

12

 

十二、农林水支出

43

3,028.34

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

57.22

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

6.27

 

23

 

二十三、其他支出

54

115.66

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

13,663.69

本年支出合计

58

13,663.69

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

13,663.69

总计

62

13,663.69

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,663.69

12,991.28

0.00

0.00

0.00

0.00

672.41

201

一般公共服务支出

274.61

274.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.93

268.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

178.19

178.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.74

40.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

22.10

22.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

21.69

21.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

21.69

21.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,156.40

1,156.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

692.21

692.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

692.21

692.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040399

  其他国家安全支出

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

43.00

43.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

76.50

76.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

76.50

76.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

332.70

332.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

332.70

332.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

585.87

585.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

585.87

585.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

585.87

585.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

923.23

923.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

354.39

354.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

131.90

131.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

222.49

222.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070607

  电影

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

506.84

506.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

356.84

356.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,903.91

2,839.93

0.00

0.00

0.00

0.00

63.98

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

32.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

12.00

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

102.93

102.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

102.93

102.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,032.45

1,032.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

261.52

261.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

770.93

770.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

97.93

97.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

52.68

52.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.68

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

6.07

2081001

  儿童福利

2.28

2.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

3.35

3.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

18.98

18.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

6.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.07

20811

残疾人事业

83.45

82.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2081104

  残疾人康复

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.60

2081107

  残疾人生活和护理补贴

62.85

62.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

725.58

725.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

485.35

485.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

240.23

240.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

52.18

52.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

52.18

52.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

499.64

499.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

482.64

482.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

121.81

121.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

36.76

36.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

85.05

85.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.94

6.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

3.80

3.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

3.14

3.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

115.31

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.31

2089999

  其他社会保障和就业支出

115.31

58.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57.31

210

卫生健康支出

4,387.31

4,384.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

21001

卫生健康管理事务

114.51

114.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

114.51

114.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

216.08

216.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

183.20

183.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3,432.48

3,432.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,340.79

1,340.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2,051.00

2,051.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

20.68

20.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

541.32

541.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

322.76

322.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

215.53

215.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

18.58

18.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

2109999

  其他卫生健康支出

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.35

212

城乡社区支出

202.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202.77

21299

其他城乡社区支出

202.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202.77

2129999

  其他城乡社区支出

202.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

202.77

213

农林水支出

3,028.34

2,625.02

0.00

0.00

0.00

0.00

403.32

21301

农业农村

770.81

718.71

0.00

0.00

0.00

0.00

52.11

2130108

  病虫害控制

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

620.72

620.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

144.93

92.82

0.00

0.00

0.00

0.00

52.11

21302

林业和草原

65.97

65.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

6.90

6.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

59.07

59.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

432.51

432.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

144.46

144.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

48.42

48.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

239.63

239.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,377.83

1,377.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,377.83

1,377.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.16

2130999

  其他目标价格补贴

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75.16

21399

其他农林水支出

276.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

276.05

2139999

  其他农林水支出

276.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

276.05

221

住房保障支出

57.22

57.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

6.27

6.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

115.66

115.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

37.34

37.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

78.32

78.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,663.69

604.15

13,059.54

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

274.61

182.53

92.08

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.93

178.19

90.74

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

178.19

178.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.74

0.00

40.74

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

5.68

4.34

1.34

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

5.68

4.34

1.34

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

22.10

0.00

22.10

0.00

0.00

0.00

20306

国防动员

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2030601

  兵役征集

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

21.69

0.00

21.69

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

21.69

0.00

21.69

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,156.40

14.95

1,141.45

0.00

0.00

0.00

20402

公安

692.21

0.00

692.21

0.00

0.00

0.00

2040219

  信息化建设

692.21

0.00

692.21

0.00

0.00

0.00

20403

国家安全

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2040399

  其他国家安全支出

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

43.00

0.00

43.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

76.50

3.20

73.30

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

76.50

3.20

73.30

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

332.70

11.75

320.95

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

332.70

11.75

320.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

585.87

0.00

585.87

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

585.87

0.00

585.87

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

585.87

0.00

585.87

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

923.23

0.00

923.23

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

354.39

0.00

354.39

0.00

0.00

0.00

2070102

  一般行政管理事务

131.90

0.00

131.90

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

222.49

0.00

222.49

0.00

0.00

0.00

20703

体育

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

20706

新闻出版电影

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2070607

  电影

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2070899

  其他广播电视支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

506.84

0.00

506.84

0.00

0.00

0.00

2079903

  文化产业发展专项支出

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

356.84

0.00

356.84

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,903.91

18.26

2,885.66

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

0.00

32.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

102.93

1.52

101.41

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

102.93

1.52

101.41

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,032.45

0.00

1,032.45

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

261.52

0.00

261.52

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

770.93

0.00

770.93

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

97.93

0.72

97.21

0.00

0.00

0.00

2080901

  退役士兵安置

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2080904

  退役士兵管理教育

0.25

0.00

0.25

0.00

0.00

0.00

2080905

  军队转业干部安置

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

52.68

0.72

51.96

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.68

0.00

30.68

0.00

0.00

0.00

2081001

  儿童福利

2.28

0.00

2.28

0.00

0.00

0.00

2081002

  老年福利

3.35

0.00

3.35

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

18.98

0.00

18.98

0.00

0.00

0.00

2081099

  其他社会福利支出

6.07

0.00

6.07

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

83.45

0.00

83.45

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2081107

  残疾人生活和护理补贴

62.85

0.00

62.85

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

725.58

0.00

725.58

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

485.35

0.00

485.35

0.00

0.00

0.00

2081902

  农村最低生活保障金支出

240.23

0.00

240.23

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

52.18

0.00

52.18

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

52.18

0.00

52.18

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

499.64

0.00

499.64

0.00

0.00

0.00

2082101

  城市特困人员救助供养支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

482.64

0.00

482.64

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

121.81

0.00

121.81

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

36.76

0.00

36.76

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

85.05

0.00

85.05

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

6.94

0.00

6.94

0.00

0.00

0.00

2082501

  其他城市生活救助

3.80

0.00

3.80

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

3.14

0.00

3.14

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

115.31

16.02

99.29

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

115.31

16.02

99.29

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4,387.31

333.74

4,053.57

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

114.51

5.70

108.81

0.00

0.00

0.00

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

114.51

5.70

108.81

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

216.08

0.00

216.08

0.00

0.00

0.00

2100302

  乡镇卫生院

32.89

0.00

32.89

0.00

0.00

0.00

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

183.20

0.00

183.20

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3,432.48

6.12

3,426.36

0.00

0.00

0.00

2100402

  卫生监督机构

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,340.79

0.00

1,340.79

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2,051.00

6.12

2,044.88

0.00

0.00

0.00

2100499

  其他公共卫生支出

20.68

0.00

20.68

0.00

0.00

0.00

21006

中医药

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2100601

  中医(民族医)药专项

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

541.32

321.93

219.39

0.00

0.00

0.00

2100716

  计划生育机构

322.76

321.93

0.83

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

215.53

0.00

215.53

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

3.03

0.00

3.03

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  其他医疗救助支出

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

18.58

0.00

18.58

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

18.58

0.00

18.58

0.00

0.00

0.00

21016

老龄卫生健康事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2101601

  老龄卫生健康事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

202.77

0.23

202.54

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

202.77

0.23

202.54

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

202.77

0.23

202.54

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,028.34

8.23

3,020.11

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

770.81

1.50

769.31

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

5.17

0.00

5.17

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

620.72

0.00

620.72

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

144.93

1.50

143.42

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

65.97

1.92

64.04

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

6.90

0.00

6.90

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业和草原支出

59.07

1.92

57.14

0.00

0.00

0.00

21303

水利

432.51

2.88

429.63

0.00

0.00

0.00

2130305

  水利工程建设

144.46

0.00

144.46

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

48.42

0.00

48.42

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

239.63

2.88

236.75

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,377.83

1.92

1,375.92

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,377.83

1.92

1,375.92

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21309

目标价格补贴

75.16

0.00

75.16

0.00

0.00

0.00

2130999

  其他目标价格补贴

75.16

0.00

75.16

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

276.05

0.00

276.05

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

276.05

0.00

276.05

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.22

46.22

11.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

46.22

46.22

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

2240601

  地质灾害防治

6.27

0.00

6.27

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

115.66

0.00

115.66

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

37.34

0.00

37.34

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

78.32

0.00

78.32

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

78.32

0.00

78.32

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

12,832.13

一、一般公共服务支出

33

274.61

274.61

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

159.15

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

22.10

22.10

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

1,156.40

1,156.40

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

585.87

585.87

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

923.23

923.23

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

2,839.93

2,718.12

121.81

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

4,384.96

4,384.96

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

2,625.02

2,625.02

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

57.22

57.22

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

6.27

6.27

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

115.66

78.32

37.34

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

12,991.28

本年支出合计

59

12,991.28

12,832.13

159.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

12,991.28

总计

64

12,991.28

12,832.13

159.15

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

12,832.13

587.91

12,244.22

201

一般公共服务支出

274.61

182.53

92.08

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

268.93

178.19

90.74

2010301

  行政运行

178.19

178.19

0.00

2010308

  信访事务

50.00

0.00

50.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

40.74

0.00

40.74

20136

其他共产党事务支出

5.68

4.34

1.34

2013699

  其他共产党事务支出

5.68

4.34

1.34

203

国防支出

22.10

0.00

22.10

20306

国防动员

0.41

0.00

0.41

2030601

  兵役征集

0.41

0.00

0.41

20399

其他国防支出

21.69

0.00

21.69

2039999

  其他国防支出

21.69

0.00

21.69

204

公共安全支出

1,156.40

14.95

1,141.45

20402

公安

692.21

0.00

692.21

2040219

  信息化建设

692.21

0.00

692.21

20403

国家安全

12.00

0.00

12.00

2040399

  其他国家安全支出

12.00

0.00

12.00

20406

司法

43.00

0.00

43.00

2040610

  社区矫正

3.00

0.00

3.00

2040699

  其他司法支出

40.00

0.00

40.00

20408

强制隔离戒毒

76.50

3.20

73.30

2040802

  一般行政管理事务

76.50

3.20

73.30

20499

其他公共安全支出

332.70

11.75

320.95

2049999

  其他公共安全支出

332.70

11.75

320.95

205

教育支出

585.87

0.00

585.87

20502

普通教育

585.87

0.00

585.87

2050201

  学前教育

585.87

0.00

585.87

207

文化旅游体育与传媒支出

923.23

0.00

923.23

20701

文化和旅游

354.39

0.00

354.39

2070102

  一般行政管理事务

131.90

0.00

131.90

2070199

  其他文化和旅游支出

222.49

0.00

222.49

20703

体育

50.00

0.00

50.00

2070306

  体育训练

50.00

0.00

50.00

20706

新闻出版电影

2.00

0.00

2.00

2070607

  电影

2.00

0.00

2.00

20708

广播电视

10.00

0.00

10.00

2070899

  其他广播电视支出

10.00

0.00

10.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

506.84

0.00

506.84

2079903

  文化产业发展专项支出

150.00

0.00

150.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

356.84

0.00

356.84

208

社会保障和就业支出

2,718.12

2.24

2,715.88

20801

人力资源和社会保障管理事务

32.00

0.00

32.00

2080107

  社会保险业务管理事务

12.00

0.00

12.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

20.00

0.00

20.00

20802

民政管理事务

102.93

1.52

101.41

2080299

  其他民政管理事务支出

102.93

1.52

101.41

20808

抚恤

1,032.45

0.00

1,032.45

2080805

  义务兵优待

261.52

0.00

261.52

2080899

  其他优抚支出

770.93

0.00

770.93

20809

退役安置

97.93

0.72

97.21

2080901

  退役士兵安置

40.00

0.00

40.00

2080904

  退役士兵管理教育

0.25

0.00

0.25

2080905

  军队转业干部安置

5.00

0.00

5.00

2080999

  其他退役安置支出

52.68

0.72

51.96

20810

社会福利

24.61

0.00

24.61

2081001

  儿童福利

2.28

0.00

2.28

2081002

  老年福利

3.35

0.00

3.35

2081004

  殡葬

18.98

0.00

18.98

20811

残疾人事业

82.85

0.00

82.85

2081107

  残疾人生活和护理补贴

62.85

0.00

62.85

2081199

  其他残疾人事业支出

20.00

0.00

20.00

20819

最低生活保障

725.58

0.00

725.58

2081901

  城市最低生活保障金支出

485.35

0.00

485.35

2081902

  农村最低生活保障金支出

240.23

0.00

240.23

20820

临时救助

52.18

0.00

52.18

2082001

  临时救助支出

52.18

0.00

52.18

20821

特困人员救助供养

499.64

0.00

499.64

2082101

  城市特困人员救助供养支出

17.00

0.00

17.00

2082102

  农村特困人员救助供养支出

482.64

0.00

482.64

20825

其他生活救助

6.94

0.00

6.94

2082501

  其他城市生活救助

3.80

0.00

3.80

2082502

  其他农村生活救助

3.14

0.00

3.14

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

20899

其他社会保障和就业支出

58.00

0.00

58.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

58.00

0.00

58.00

210

卫生健康支出

4,384.96

333.74

4,051.22

21001

卫生健康管理事务

114.51

5.70

108.81

2100199

  其他卫生健康管理事务支出

114.51

5.70

108.81

21003

基层医疗卫生机构

216.08

0.00

216.08

2100302

  乡镇卫生院

32.89

0.00

32.89

2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

183.20

0.00

183.20

21004

公共卫生

3,432.48

6.12

3,426.36

2100402

  卫生监督机构

20.00

0.00

20.00

2100408

  基本公共卫生服务

1,340.79

0.00

1,340.79

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

2,051.00

6.12

2,044.88

2100499

  其他公共卫生支出

20.68

0.00

20.68

21006

中医药

30.00

0.00

30.00

2100601

  中医(民族医)药专项

30.00

0.00

30.00

21007

计划生育事务

541.32

321.93

219.39

2100716

  计划生育机构

322.76

321.93

0.83

2100717

  计划生育服务

215.53

0.00

215.53

2100799

  其他计划生育事务支出

3.03

0.00

3.03

21013

医疗救助

27.00

0.00

27.00

2101399

  其他医疗救助支出

27.00

0.00

27.00

21014

优抚对象医疗

18.58

0.00

18.58

2101401

  优抚对象医疗补助

18.58

0.00

18.58

21016

老龄卫生健康事务

5.00

0.00

5.00

2101601

  老龄卫生健康事务

5.00

0.00

5.00

213

农林水支出

2,625.02

8.23

2,616.80

21301

农业农村

718.71

1.50

717.20

2130108

  病虫害控制

5.17

0.00

5.17

2130153

  农田建设

620.72

0.00

620.72

2130199

  其他农业农村支出

92.82

1.50

91.31

21302

林业和草原

65.97

1.92

64.04

2130209

  森林生态效益补偿

6.90

0.00

6.90

2130299

  其他林业和草原支出

59.07

1.92

57.14

21303

水利

432.51

2.88

429.63

2130305

  水利工程建设

144.46

0.00

144.46

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

48.42

0.00

48.42

2130399

  其他水利支出

239.63

2.88

236.75

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

1,377.83

1.92

1,375.92

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

1,377.83

1.92

1,375.92

21308

普惠金融发展支出

30.00

0.00

30.00

2130803

  农业保险保费补贴

30.00

0.00

30.00

221

住房保障支出

57.22

46.22

11.00

22101

保障性安居工程支出

11.00

0.00

11.00

2210199

  其他保障性安居工程支出

11.00

0.00

11.00

22102

住房改革支出

46.22

46.22

0.00

2210201

  住房公积金

46.22

46.22

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

6.27

0.00

6.27

22406

自然灾害防治

6.27

0.00

6.27

2240601

  地质灾害防治

6.27

0.00

6.27

229

其他支出

78.32

0.00

78.32

22999

其他支出

78.32

0.00

78.32

2299999

  其他支出

78.32

0.00

78.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

411.30

302

商品和服务支出

167.28

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

91.60

30201

  办公费

33.12

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

88.85

30202

  印刷费

17.37

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

4.50

310

资本性支出

7.53

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

183.35

30205

  水费

0.00

31002

  办公设备购置

7.53

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.16

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

24.35

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

47.50

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

4.70

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

2.83

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.80

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.49

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

1.50

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

48.16

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

2.60

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8.92

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.30

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

19.06

 

 

 

人员经费合计

413.10

公用经费合计

174.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

159.15

159.15

0.00

159.15

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

121.81

121.81

0.00

121.81

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

121.81

121.81

0.00

121.81

0.00

2082201

  移民补助

0.00

36.76

36.76

0.00

36.76

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

0.00

85.05

85.05

0.00

85.05

0.00

229

其他支出

0.00

37.34

37.34

0.00

37.34

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

37.34

37.34

0.00

37.34

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

37.34

37.34

0.00

37.34

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:益阳高新技术产业开发区管理委员会社会事务管理局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

1.51

0.00

0.00

0.00

0.00

1.51

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 



 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计13663.69万元。与上年相比,增加5324.52万元,增长63.85%,主要是因为本年度疫情防控资金经费、农林水支出等支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13663.69万元,其中:财政拨款收入12991.28万元,占95.08%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入672.41万元,占4.92%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13663.69万元,其中:基本支出604.15万元,占4.42%;项目支出13059.54万元,占95.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计12991.28万元,与上年相比,增加5177.29万元,增长66.26%,主要是因为本年度疫情防控资金经费、农林水支出等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出12832.13万元,占本年支出合计的93.91%,与上年相比,财政拨款支出增加5325.46万元,增长70.94%,主要是因为本年度疫情防控资金经费、农林水支出等支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出12832.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出274.61万元,占2.14%;国防支出(类)支出22.1万元,占0.17%;

公共安全支出(类)支出1156.4万元,占9.01%;教育支出(类)支出585.87万元,占4.57%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出923.23万元,占7.19%;

社会保障和就业支出(类)支出2718.12万元,占21.18%;卫生健康支出(类)支出4384.96万元,占34.17%;农林水支出(类)支出2625.02万元,占20.46%;

住房保障支出(类)支出57.22万元,占0.45%;灾害防治及应急管理支出(类)支出6.27万元,占0.05%;其他支出(类)支出78.32万元,占0.61%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为8221.53万元,支出决算数为12832.13万元,完成年初预算的156.08%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为178.19万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。

年初预算为50万元,支出决算为50万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为20万元,支出决算为40.74万元,完成年初预算的203.70%,

决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加水库移民后期扶持资金

4、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)。

年初预算为3.64万元,支出决算为5.68万元,完成年初预算的156.04%,

决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加其他共产党事务支出。

5、国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.41万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加征兵宣传经费支出。

6、国防支出(类)其他国防支出(款)其他国防支出(项)。

年初预算为22万元,支出决算为21.69万元,完成年初预算的98.59%,

决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度其他国防项目支出实际支出21.69万元。

7、公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。

年初预算为702.57万元,支出决算为692.21万元,完成年初预算的98.53%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度信息化建设项目实际支出减少。

8、公共安全支出(类)国家安全(款)其他国家安全支出(项)。

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

9、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。

年初预算为10万元,支出决算为3万元,成年初预算的30%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度社区矫正实际支出减少。

10、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。

年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

11、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为82万元,支出决算为76.5万元,完成年初预算的93.29%,

决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度禁毒专项经费支出减少。

12、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。

年初预算为406.58万元,支出决算为332.7万元,完成年初预算的81.83%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强项目支出管理,其他公共安全项目实际支出减少。

13、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。

年初预算为600万元,支出决算为585.87万元,完成年初预算的97.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强项目支出管理,幼儿园学位补贴及工作经费实际支出减少。

14、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为131.96万元,支出决算为131.9万元,完成年初预算99.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:加强项目支出管理,农家书屋管理员经费项目支出减少

15、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为10万元,支出决算为222.49万元,完成年初预算2224.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于文化产业扶持发展资金等支出。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)。

年初预算为100万元,支出决算为50万元,完成年初预算的50%,决算数小于年初预算数的主要原因是:2022年足球乐部扶持资金实际支出减少。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)电影(项)。

年初预算为2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

18、文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)其他广播电视支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

19、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为150万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于文化产业扶持发展资金支出。

20、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)  其他文化旅游体育与传媒支出(项)

年初预算为20万元,支出决算为356.84万元,完成年初预算1784.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于文化旅游体育支出。

21、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)

年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

22、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)  其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为20万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于从业人员健康证办理支出等。

23、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算为140.8万元,支出决算为102.93万元,完成年初预算73.10%,决算数小于年初预算数的主要原因是:用于其他民政管理事务支出减少。

24、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为28.16万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出统一由组工局缴纳。

25、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

年初预算为14.08万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出统一由组工局缴纳。

26、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)

年初预算为125.84万元,支出决算为261.52万元,完成年初预算的207.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于义务兵优待发放。

27、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)

年初预算为200万元,支出决算为770.93万元,完成年初预算385.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于优抚对象补助发放。

28、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)

年初预算为40万元,支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

29、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为0.25万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于自主就业退役士兵参加职业教育补助支出。

30、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)

年初预算为0万元,支出决算为5万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于自主就业退役士兵专业技能培训补助支出。

31、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)

年初预算为10万元,支出决算为52.68万元,完成年初预算的526.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于退役军人事务专项经费和自主就业退役士兵一次性经济补助

32、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.28万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于孤儿基本生活费支出。

33、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.35万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于困难老年人高龄津贴支出。

34、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)

年初预算为509万元,支出决算为18.98万元,完成年初预算的3.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度殡葬实际支出减少。

35、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)

年初预算为0万元,支出决算为62.85万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于残疾人两项补贴。

36、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

37、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)

年初预算为100万元,支出决算为485.35万元,完成年初预算485.35%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于城市低保等支出。

38、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为240.23万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于农村低保支出。

39、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为52.18万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于困难群众救助补助支出。

40、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为17万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于特困人员救助供养补助支出。

41、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)

年初预算为30万元,支出决算为482.64万元,完成年初预算1608.80%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费及实际已在其他农村生活救助支出中做了年初预算,主要用于特困人员供养救助补助支出。

42、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.8万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于困难群众价格补贴支出。

43、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)

年初预算为141.94万元,支出决算为3.14万元,完成年初预算的2.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是:实际在农村特困人员救助供养支出这一项列支。

44、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于退役军人事务专项经费支出。

45、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

年初预算为58万元,支出决算为58万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

46、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为320万元,支出决算为114.51万元,完成年初预算的35.78%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度健康民生实事(华大基因)实际支出减少。

47、卫生健康支出(类)公立医院(款)职业病防治医院(项)

年初预算为18万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度无职业病防治医院支出。

48、生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

年初预算为0万元,支出决算为32.89万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于乡镇卫生院退休人员生活补助支出。

49、生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)

年初预算为2.34万元,支出决算为183.2万元,完成年初预算7829.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于村级卫生室基本药物补助。

50、生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为20万元,支出决算为20万元,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

51、生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为160.47万元,支出决算为1340.79万元,完成年初预算的835.54%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,公共卫生服务补助支出增加。

52、生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为2180万元,支出决算为2051万元,完成年初预算的94.08%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据项目进度,本年度实际拨付资金2051万元。

53、健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为25万元,支出决算为20.68万元,完成年初预算的82.72%,决算数小于年初预算数的主要原因是:无偿献血工作经费等支出减少。

54、健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)

年初预算为0万元,支出决算为30万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于中医馆提质升级建设资金支出。

55、健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为329.42万元,支出决算为322.76万元,完成年初预97.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度厉行节约,精简开支。

56、健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为74万元,支出决算为215.53万元,完成年初预算的291.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于计生两扶等支出。

57、健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.03万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于计生两扶等支出。

58、健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为21.16万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是:事业单位医疗支出统一由组工局缴纳。

59、健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为9.73万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是:公务员医疗补助支出统一由组工局缴纳。

60、健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)

年初预算为27万元,支出决算为27万元,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

61、健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为18.58万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于优抚对象医疗补助支出。

62、卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)

年初预算为15万元,支出决算为5万元,完成年初预算的33.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度老龄卫生健康事务支出减少。

63、节能环保支出(类)污染防治(款)土壤(项)

年初预算为187万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度没有土壤项目支出。

64、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)

年初预算为100万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度没有其他污染防治支出。

65、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)

年初预算为0万元,支出决算为5.17万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加病虫害控制项目经费。

66、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)

年初预算为100万元,支出决算为620.72万元,完成年初预算620.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加农田建设项目经费。

67、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)

年初预算为186万元,支出决算为92.82万元,完成年初预算的49.90%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度其他农业农村支出减少。

68、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.9万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于省级公益林补偿基金支出。

69、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)

年初预算为60万元,支出决算为59.07万元,完成年初预算的98.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度林业事务专项实际支出减少。

70、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)

年初预算为0万元,支出决算为144.46万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于北峰山垸易家湾段应急处险工程支出。

71、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为48.42万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费, 用于移民后期扶持专项支出。

72、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)

年初预算为318万元,支出决算为239.63万元,完成年初预算的75.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度其他水利支出减少。

73、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)

年初预算为350万元,支出决算为1377.83万元,完成年初预算的393.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于扶贫及乡村振兴项目支出。

74、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)

年初预算为30万元,支出决算为30万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

75、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为11万元,支出决算为11万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

76、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为24.84万元,支出决算为46.22万元,完成年初预算186.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加人员经费。

77、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.27万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于湖南省地质灾害避险演练经费支出。

78、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为78.32万元,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,主要用于高新区婚姻登记工作经费中国艺术节活动资金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出587.91万元,其中:

人员经费413.10万元,占基本支出的70.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费174.81万元,占基本支出的29.73%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、公务接待费、委托业务费、福利费、  福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为1.51万元,完成预算的30.20%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算因公出国(境)费支出与上年持平,主要原因是2022年度我单位未开展因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为5万元,支出决算为1.51万元,完成预算的30.20%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约减少开支,压减公务接待经费,与上年相比减少0.67万元,减少30.73%,减少的主要原因是加强支出管理,严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平,主要原因是我单位2022年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平,主要原因是我单位2022年度公务用车运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.51万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为1.51万元,全年共接待来访团组12个、来宾203人次主要是指导工作接待和交流学习等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位本级更新公务用车0辆公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入159.15万元;年初结转和结余0万元;支出159.15万元,其中基本支出0万元,项目支出159.15万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下: 

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)  移民补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为36.76万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于2022年中央水库移民扶持基金支出。

2、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)    基础设施建设和经济发展(项)。

年初预算为0万元,支出决算为85.05万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于移民后扶项目资金支出。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.34万元,由于预算数为0,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加项目经费,用于2021年省青少年足球赛执行经费支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出174.81万元,比上年决算数增41.28万元,增长30.91%。主要原因是:本年度人员变动机关运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.26万元,用于召开疫情防控会议,人数940人,内容为疫情防控办会议、高新区新冠疫苗接种工作布置会、疫苗接种会商、区疫情防控紧急调度辉、抽调红黄码处置人员会议、疫情防控暨疫苗接种工作调度会;开支培训费2.55万元,用于开展事业单位人员培训、基层卫生人才培训费信访系统干部综合培训乡村振兴致富带头人培训、移民事务专项培训,人数42人,内容为网络安全从业人员在职培训、2022年全市事业单位工作人员培训、2022年基层卫生人才能力提升培训、信访系统干部综合素能提升培训、湖南省乡村振兴致富带头人(第六期)培训、2022年移民培训;未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额21.95万元,其中:政府采购货物支出21.95 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额21.95万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2022年度,高新区社会事务局按照国家政策法规和本部门实际情况,建立健全财务基础管理制度和约束机制,依法、有效的使用财政资金,加强资产管理、杜绝资产流失,严控各项经费支出,在预算范围内较好的完成了部门职能目标,本年度主要成效有:

1、资金管理规范合理,资金支出审批到位,尤其是专项经费支出严格按规定执行,按项目内容专款专用,按项目实施计划的进度情况进行资金拨付,无截留、挪用资金现象。

2、2022年,社会事务局在高新区工委、管委会的正确领导下,狠抓队伍建设,始终以习近平总书记关于“三农”工作重要论述为指引,牢牢守住平安创建、疫情防控、乡村振兴和民生实事四个关键,践行建设农村、服务农村理念,持续深化改革,坚持真抓实干,各项工作目标全面完成。平安创建任务达成,“三无”创建成效明显。防控措施精准有力,疫情形势总体平稳。脱贫攻坚成果巩固,乡村振兴有效衔接。粮食安全保障有力,水利工作成效可观。提高医疗服务质量,进一步完善公共卫生服务体系,提升公共卫生服务水平。做好突发公共卫生事件处置,确保人民群众生命安全。已完成市级无偿献血目标任务。精准确定计划生育奖励扶助对象。扎实做好民政救济救助,确保城乡低保、五保对象补助高于市定标准,农村五保医保定点基本医疗费用实现全免。健全特困救助、临时救助、医疗救助制度。做好了文体工作,公办学位建设工作。

(二)存在的问题及原因分析

资金使用计划性不够,需加强对资金使用进度和合理分配各阶段所需资金。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

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