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益阳高新区2022年度部门决算情况说明(朝阳街道)
发布时间:2023-09-18 11:09 作者: 字体:【大】 【中】 【小】 来源:益阳高新技术产业开发区财政局 浏览次数:

 

 

 

 

2022年度

益阳市朝阳街道办事处

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

益阳市朝阳街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

益阳市朝阳街道办事处

概况

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳市朝阳街道办事处是益阳市赫山区政府派出机关,正科级,委托益阳高新区党工委、管委会管理。朝阳街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:

1)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道和社区区域化党建,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。落实全面从严治党政治责任,落实意识形态工作责任,负责辖区宣传思想和精神文明建设。

2)统筹区域发展。统筹落实市、益阳高新区关于辖区发展的重大决策和建设规划,负责优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作,推动辖区健康、有序、可持续发展。

3)组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领城相关法规政策。

4)实施综合管理。负责区级部门向街道派驻机构负责人的人事考核权和征得同意权。组织领导和综合协调辖区内城市管理、文明创建等综合性管理工作。承担街道生态环境保护、物业监管相关工作职责。

5)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、应急管理等有关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护辖区社会稳定等。

6)监督专业管理。管理街道综合行政执法队伍,对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调,组织开展群众监督和社会监督。

7)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、社区居民等力量参与社会治理,引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

8)指导社区自治。指导社区居委会建设,健全社区自治平台,组织驻区单位和社区居民参与社区建设和管理。

9)完成益阳高新区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。下设党政办公室党建办公室经济发展办公室(城市管理办公室)社会事务办公室(社区建设指导办公室)社会治安和应急管理办公室、财政所、街道综合行政执法大队社会事务综合服务中心党群和政务服务中心退役军人服务站等。

(二)决算单位构成。阳市朝阳街道办事处2022年部门决算汇总公开单位构成包括:仅包括益阳市朝阳街道办事处本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   

 

1

   

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

4937.58

一、一般公共服务支出

32

1640.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

779.28

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

2.97

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

15.94

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

1.29

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

3.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

488.42

八、其他收入

8

377.40

八、社会保障和就业支出

39

1428.35

 

9

 

九、卫生健康支出

40

206.19

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

1386.12

 

12

 

十二、农林水支出

43

41.20

 

13

 

十三、交通运输支出

44

30.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

540.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

96.76

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

25.55

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

155.92

 

23

 

二十三、其他支出

54

57.53

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

30.17

 

27

 

本年支出合计

58

 

本年收入合计

28

6094.25

                结余分配

59

0.00

         使用非财政拨款结余

29

0.00

                年末结转和结余

60

0.00

         年初结转和结余

30

55.72

 

61

 

总计

31

6149.98

总计

62

6149.98

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6094.25

5716.86

0.00

0.00

0.00

0.00

377.40

201

一般公共服务支出

1640.55

1635.55

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

20101

人大事务

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1275.93

1275.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1151.58

1151.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

17.64

17.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

59.91

59.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.41

4.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

7.07

7.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

34.00

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

6.37

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

6.37

6.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

92.87

92.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

92.87

92.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

215.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2019999

  其他一般公共服务支出

215.00

215.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

203

国防支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

15.94

15.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.29

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

20501

教育管理事务

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.99

0.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

2059999

  其他教育支出

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.30

206

科学技术支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

488.42

488.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

368.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

368.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1428.35

1409.07

0.00

0.00

0.00

0.00

19.28

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.36

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080116

  引进人才费用

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1125.95

1125.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

1112.00

1112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

13.95

13.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

104.83

104.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

20.77

20.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.08

57.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.45

2081104

  残疾人康复

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.28

2081199

  其他残疾人事业支出

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.17

20819

最低生活保障

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

15.25

15.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

124.68

124.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

124.68

124.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.83

2089999

  其他社会保障和就业支出

12.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.83

210

卫生健康支出

206.19

206.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

3.94

3.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.19

68.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

23.17

23.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

4.07

4.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1386.13

106.78

0.00

0.00

0.00

0.00

318.33

21201

城乡社区管理事务

204.73

204.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

119.78

119.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.95

84.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

166.60

149.54

0.00

0.00

0.00

0.00

17.06

2120501

  城乡社区环境卫生

166.60

149.54

0.00

0.00

0.00

0.00

17.06

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

378.40

348.40

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

175.78

145.78

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

202.63

202.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

306.20

306.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

232.74

232.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.45

73.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

330.20

58.94

0.00

0.00

0.00

0.00

271.27

2129999

  其他城乡社区支出

330.20

58.94

0.00

0.00

0.00

0.00

271.27

213

农林水支出

41.20

41.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

29.98

29.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

11.21

11.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

21499

其他交通运输支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

2149999

  其他交通运输支出

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

215

资源勘探工业信息等支出

540.00

540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

540.00

540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

540.00

540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

155.42

155.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

155.42

155.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240109

  应急管理

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

19.58

19.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

57.53

53.04

0.00

0.00

0.00

0.00

4.49

22999

其他支出

57.53

53.04

0.00

0.00

0.00

0.00

4.49

2299999

  其他支出

57.53

53.04

0.00

0.00

0.00

0.00

4.49

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类      科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6149.98

1485.30

4664.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1640.55

1198.38

442.17

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

2010199

  其他人大事务支出

4.90

0.00

4.90

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1275.93

1198.38

77.55

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1151.58

1151.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

46.80

46.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2010306

  政务公开审批

17.64

0.00

17.64

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

59.91

0.00

59.91

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

4.41

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

4.41

0.00

4.41

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

7.07

0.00

7.07

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

34.00

0.00

34.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

6.37

0.00

6.37

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

6.37

0.00

6.37

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

92.87

0.00

92.87

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

92.87

0.00

92.87

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

215.00

0.00

215.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

215.00

0.00

215.00

0.00

0.00

0.00

203

国防支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

20399

其他国防支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2039999

  其他国防支出

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

15.94

0.00

15.94

0.00

0.00

0.00

20406

司法

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

2040802

  一般行政管理事务

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2049999

  其他公共安全支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

1.29

0.00

1.29

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

0.99

0.00

0.99

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

488.42

0.00

488.42

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

0.00

368.42

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

0.00

368.42

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1428.35

104.83

1323.52

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.36

0.00

10.36

0.00

0.00

0.00

2080107

  社会保险业务管理事务

2.96

0.00

2.96

0.00

0.00

0.00

2080116

  引进人才费用

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1125.95

0.00

1125.95

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

1112.00

0.00

1112.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

13.95

0.00

13.95

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

104.83

104.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

20.77

20.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.08

57.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

26.98

26.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2080899

  其他优抚支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.45

0.00

6.45

0.00

0.00

0.00

2081104

  残疾人康复

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2081199

  其他残疾人事业支出

5.17

0.00

5.17

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

15.25

0.00

15.25

0.00

0.00

0.00

2081901

  城市最低生活保障金支出

15.25

0.00

15.25

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

124.68

0.00

124.68

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

124.68

0.00

124.68

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2082899

  其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

12.83

0.00

12.83

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

12.83

0.00

12.83

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

206.19

68.19

138.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

130.00

0.00

130.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

3.94

0.00

3.94

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

3.94

0.00

3.94

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

68.19

68.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.02

45.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

23.17

23.17

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

2101599

  其他医疗保障管理事务支出

4.07

0.00

4.07

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1386.13

0.00

1386.13

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

204.73

0.00

204.73

0.00

0.00

0.00

2120104

  城管执法

119.78

0.00

119.78

0.00

0.00

0.00

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

84.95

0.00

84.95

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

166.60

0.00

166.60

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

166.60

0.00

166.60

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

378.40

0.00

378.40

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

175.78

0.00

175.78

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

202.63

0.00

202.63

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

306.20

0.00

306.20

0.00

0.00

0.00

2121301

  城市公共设施

232.74

0.00

232.74

0.00

0.00

0.00

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

73.45

0.00

73.45

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

330.20

0.00

330.20

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

330.20

0.00

330.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

41.20

0.00

41.20

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

29.98

0.00

29.98

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

26.98

0.00

26.98

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

11.21

0.00

11.21

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

11.21

0.00

11.21

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21499

其他交通运输支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2149999

  其他交通运输支出

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

96.76

96.76

0.00

0.00

0.00

0.00

223

国有资本经营预算支出

25.55

0.00

25.55

0.00

0.00

0.00

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

25.55

0.00

25.55

0.00

0.00

0.00

2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

25.55

0.00

25.55

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

155.92

0.00

155.92

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

155.42

0.00

155.42

0.00

0.00

0.00

2240109

  应急管理

135.85

0.00

135.85

0.00

0.00

0.00

2240199

  其他应急管理支出

19.58

0.00

19.58

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

57.53

17.15

40.38

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

57.53

17.15

40.38

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

57.53

17.15

40.38

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

30.17

0.00

30.17

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

30.17

0.00

30.17

0.00

0.00

0.00

2340299

  其他抗疫相关支出

30.17

0.00

30.17

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

   

 

1

   

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

4937.58

一、一般公共服务支出

33

1635.55

1635.55

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

779.28

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

2.97

2.97

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

15.94

15.94

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

37

0.99

0.99

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

3.00

3.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

488.42

488.42

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

1409.07

1284.39

124.68

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

206.19

206.19

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

1067.80

413.20

654.60

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

41.20

41.20

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

540.00

540.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

96.76

96.76

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

25.55

0.00

0.00

25.55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

155.92

155.92

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

53.04

53.04

0.00

0.00

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

30.17

0.00

30.17

0.00

 

本年收入合计

27

5716.86

本年支出合计

59

5772.58

4937.58

809.4546、

25.55

 

年初财政拨款结转和结余

28

55.72

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

 

   一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

30

30.17

 

62

 

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

31

25.55

 

63

 

 

 

 

 

总计

32

5772.58

总计

64

5772.58

4937.58

809.45

25.55

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:                                                                                                                       公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

4937.58

1485.30

3452.27

201

一般公共服务支出

1635.55

1198.38

437.17

20101

人大事务

4.90

0.00

4.90

2010199

其他人大事务支出

4.90

0.00

4.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1275.93

1198.38

77.55

2010301

行政运行

1151.58

11515805.52

0.00

2010303

机关服务

46.80

467999.94

0.00

2010306

政务公开审批

17.64

0.00

17.64

2010308

信访事务

59.91

0.00

59.91

20106

财政事务

4.41

0.00

4.41

2010699

其他财政事务支出

4.41

0.00

4.41

20129

群众团体事务

7.07

0.00

7.07

2012999

其他群众团体事务支出

7.07

0.00

7.07

20132

组织事务

34.00

0.00

34.00

2013299

其他组织事务支出

34.00

0.00

34.00

20133

宣传事务

6.37

0.00

6.37

2013399

其他宣传事务支出

6.37

0.00

6.37

20136

其他共产党事务支出

92.87

0.00

92.87

2013699

其他共产党事务支出

92.87

0.00

92.87

20199

其他一般公共服务支出

210.00

0.00

210.00

2019999

其他一般公共服务支出

210.00

0.00

210.00

203

国防支出

2.97

0.00

2.97

20399

其他国防支出

2.97

0.00

2.97

2039999

其他国防支出

2.97

0.00

2.97

204

公共安全支出

15.94

0.00

15.94

20406

司法

3.00

0.00

3.00

2040610

社区矫正

3.00

0.00

3.00

20408

强制隔离戒毒

2.95

0.00

2.95

2040802

一般行政管理事务

2.95

0.00

2.95

20499

其他公共安全支出

10.00

0.00

10.00

2049999

其他公共安全支出

10.00

0.00

10.00

205

教育支出

0.99

0.00

0.99

20501

教育管理事务

0.99

0.00

0.99

2050199

其他教育管理事务支出

0.99

0.00

0.99

206

科学技术支出

3.00

0.00

3.00

20699

其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

2069999

其他科学技术支出

3.00

0.00

3.00

207

文化旅游体育与传媒支出

488.42

0.00

488.42

20701

文化和旅游

120.00

0.00

120.00

2070199

其他文化和旅游支出

120.00

0.00

120.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

0.00

368.42

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

368.42

0.00

368.42

208

社会保障和就业支出

1284.39

104.83

1179.56

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.36

0.00

10.36

2080107

社会保险业务管理事务

2.96

0.00

2.96

2080116

引进人才费用

3.70

0.00

3.70

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

3.70

0.00

3.70

20802

民政管理事务

1125.95

0.00

1125.95

2080208

基层政权建设和社区治理

1112.00

0.00

1112.00

2080299

其他民政管理事务支出

13.95

0.00

13.95

20805

行政事业单位养老支出

104.83

104.83

0.00

2080501

行政单位离退休

20.77

20.77

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

57.08

57.08

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.98

26.98

0.00

20807

就业补助

20.00

0.00

20.00

2080799

其他就业补助支出

20.00

0.00

20.00

20808

抚恤

5.00

0.00

5.00

2080899

其他优抚支出

5.00

0.00

5.00

20819

最低生活保障

15.25

0.00

15.25

2081901

城市最低生活保障金支出

15.25

0.00

15.25

20828

退役军人管理事务

3.00

0.00

3.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

3.00

0.00

3.00

210

卫生健康支出

206.19

68.19

138.00

21004

公共卫生

130.00

0.00

130.00

2100410

突发公共卫生事件应急处理

130.00

0.00

130.00

21007

计划生育事务

3.94

0.00

3.94

2100717

计划生育服务

3.94

0.00

3.94

21011

行政事业单位医疗

68.19

68.19

0.00

2101101

行政单位医疗

45.02

45.02

0.00

2101103

公务员医疗补助

23.17

23.17

0.00

21015

医疗保障管理事务

4.07

0.00

4.07

2101599

其他医疗保障管理事务支出

40680.00

0.00

40680.00

212

城乡社区支出

413.20

0.00

413.20

21201

城乡社区管理事务

204.73

0.00

204.73

2120104

城管执法

119.78

0.00

119.78

2120199

其他城乡社区管理事务支出

84.95

0.00

84.95

21205

城乡社区环境卫生

149.54

0.00

149.54

2120501

城乡社区环境卫生

149.5401.05

0.00

149.5401.05

21299

其他城乡社区支出

58.94

0.00

58.94

2129999

其他城乡社区支出

58.94

0.00

58.94

213

农林水支出

41.20

0.00

41.20

21301

农业农村

29.98

0.00

29.98

2130122

农业生产发展

3.00

0.00

3.00

2130199

其他农业农村支出

26.98

0.00

26.98

21307

农村综合改革

11.21

0.00

11.21

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

11.21

0.00

11.21

215

资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

21599

其他资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

2159999

其他资源勘探工业信息等支出

540.00

0.00

540.00

221

住房保障支出

96.76

96.76

0.00

22102

住房改革支出

96.76

96.76

0.00

2210201

住房公积金

96.76

96.76

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

155.92

0.00

155.92

22401

应急管理事务

155.42

0.00

155.42

2240109

应急管理

135.85

0.00

135.85

2240199

其他应急管理支出

19.58

0.00

19.58

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.00

0.50

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.50

0.00

0.50

229

其他支出

53.04

17.15

35.89

22999

其他支出

53.04

17.15

35.89

2299999

其他支出

53.04

17.15

35.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:                                                                                                                                公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1330.55

302

商品和服务支出

119.09

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

182.02

30201

  办公费

19.23

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

97.37

30202

  印刷费

11.68

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

593.93

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

4.78

30106

  伙食补助费

46.80

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

46.49

30205

  水费

0.71

31002

  办公设备购置

4.78

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

62.23

30206

  电费

7.48

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

18.14

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

46.85

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

23.17

30209

  物业管理费

2000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

31.46

30211

  差旅费

9.51

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

96.76

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

7.99

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

85.32

30214

  租赁费

1.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

30.88

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.59

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

30.06

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

0.82

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.44

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

11.66

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.54

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

9.01

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6.54

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

24.67

 

 

 

人员经费合计

1361.43

公用经费合计

123.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

30.17

779.28

809.45

 

809.45

 

 

208

社会保障和就业支出

 

124.68

124.68

 

124.68

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

124.68

124.68

 

124.68

 

 

2082201

  移民补助

 

124.68

124.68

 

124.68

 

 

212

城乡社区支出

 

654.60

654.60

 

654.60

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

348.40

348.40

 

348.40

 

 

2120801

  征地和拆迁补偿支出

 

145.78

145.78

 

145.78

 

 

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

 

202.63

202.63

 

202.63

 

 

21213

城市基础设施配套费安排的支出

 

306.20

306.20

 

306.20

 

 

2121301

  城市公共设施

 

232.74

232.74

 

232.74

 

 

2121399

  其他城市基础设施配套费安排的支出

 

73.45

73.45

 

73.45

 

 

234

抗疫特别国债安排的支出

30.17

 

30.17

 

30.17

 

 

23402

抗疫相关支出

30.17

 

30.17

 

30.17

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

223

国有资本经营预算支出

25.54

 

25.54

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

25.54

 

25.54

2230105

  国有企业退休人员社会化管理补助支出

25.54

 

25.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

 

7.00

 

7.00

 

6.54

 

6.54

 

6.54

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6149.98万元。与上年相比,增加1039.54万元,增长20.34%,主要是因为2022年一般公共服务支出增至828.75万元。其中:基本支出年初预算951.54万元,比上年增加150.20万元;项目支出年初预算1641.36万元,比上年增加530.50万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6149.98万元,其中:财政拨款收入5772.58万元,占93.86%;其他收入377.40万元,占6.14%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6149.98万元,其中:基本支出1485.31万元,占24.15%;项目支出4664.67万元,占75.85%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计5772.58万元,与上年相比,增加887.70万元,增长18.17%主要是因为其他资源勘探工业信息540万元创文工作经费缺口等项目支出纳入机关财务等项目支出纳入机关财务。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5772.58万元,占本年支出合计的93.86%,与上年相比,财政拨款支出增加887.70万元,增长18.17%主要是因为其他资源勘探工业信息540万元创文工作经费缺口等项目支出纳入机关财务等项目支出纳入机关财务。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5772.58万元,主要用于以下方面::一般公共服务支出1635.55万元,占28.33%;国防支出2.97万元,占0.05%;公共安全支出15.94万元,占0.28%;教育支出0.99万元,占0.02%科学技术支出3万元,占0.05%文化旅游体育与传媒支出488.42万,占8.46%;社会保障和就业支出1409.07万元,占24.41%;卫生健康支出206.19万元,占3.57%;城乡社区支出1067.80万元,占18.50%;农林水支出41.20万元,占0.71%;资源勘探工业信息等支出540万元,占9.35%;住房保障支出96.76万元,占1.68%;国有资产经营预算支出25.55万元,占0.44%;灾害防治及应急管理支出155.92万元,占2.71%;其他支出53.04万元,占0.92%;抗疫特别国债安排的支出30.17万元,占0.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2592.9万元,支出决算数为5772.58万元,完成年初预算的222.63%,其中:

2022年度一般公共预算支出合计4937.58万元,其中:基本支出1485.31万元,占30.08%;项目支出3452.27万元,占69.92%

1、一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的98%,决算数年初预算数基本一致。

2、一般公共服务(类)一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务(款)。

年初预算为795.12万元,支出决算为1275.93万元,完成年初预算的160.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款其他群众团体事务支出(项)

年初预算为8万元,支出决算为7.07万元,完成年初预算的88.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:实际支出减少。

5、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

6、一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为6.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

7、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)

年初预算为20.63万元,支出决算为92.87万元,完成年初预算的450.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1485.30万元,其中:

人员经费1361.43万元,占基本支出的91.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费公用经费123.88万元,占基本支出的8.34%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为6.54万元,完成预算的72.67%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%

公务接待费支出预算为2万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是我单位加强公务接待的管理,不存在公务接待情况。与上年相比无变化,原因是两年均未发生该项费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,。

公务用车运行维护费支出预算为7万元,支出决算为6.54万元,完成预算的93.43%,决算数小于预算数的主要原因是在公车日常管理中,严格执行公车管理制度,与上年相比增加0.08万元,增长1.24%,基本持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.54万元,占72.67%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为2万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.54万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费6.54万元,主要是主要是油费及维修支出,截止20221231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入809.45万元;年初结转和结余30.17万元;支出809.45万元,其中基本支出0万元,项目支出809.45万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)  移民补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为124.68万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为145.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为202.63万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

4、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)

年初预算为0万元,支出决算为232.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

5、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为73.45万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

6、抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为30.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级预算。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出123.88万元,上年决算数增加32.64万元,增长35.77%。主要原因是:人员增加

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.25万元,用于召开日常工作会议;开支培训费2.60万元,用于人大培训、司法培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1035.74万元。其中:授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20221231日,本单位共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理工作要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,依据《益阳高新技术产业开发区财政局关于做好2022年度预算绩效自评工作的通知》(益高财绩202319号)文件的有关要求,对本单位2022年度整体支出进行了综合评分,2022年部门整体支出绩效评价指标总分值100分,实得96.7分。

1、部门整体支出概况

1关于2022 年度收入支出决算总体情况说明

益阳市朝阳街道办事处2022年度收入总计6149.98万元,支出总计6149.98万元。与2021年相比,收、支总计各增加1039.54万元。

2关于益阳市朝阳街道办事处2022年度收入决算情况说明

2022年度收入总计6149.98万元。其中:财政拨款收入4937.58万元,占80.28%;政府性基金预算财政拨款收入809.45万元,占13.16 %:国有资本经营预算财政拨款收入25.55万元,占比0.42%,其他收入377.40万元,占6.14 %。年初无结转和结余。

3关于益阳市朝阳街道办事处2022年度支出决算情况说明

2022年度支出总计6149.98万元,其中:基本支出1485.31万元,占24.15%;项目支出4664.67万元,占75.85%。年末结转和结余。

4关于益阳市朝阳街道办事处2022年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计5772.58万元,财政拨款支出总计5772.58元。

5关于益阳市朝阳街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

第一,一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入总计4937.58万元;一般公共预算财政拨款支出合计4937.58万元。

第二,一般公共预算财政拨款支出决算构成情况。

基本支出1485.31万元,占30.08%;项目支出3452.27万元,占69.92%。

6关于益阳市朝阳街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1485.31万元,其中人员经费支出1361.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;公用经费支出123.88万元。主要包括:办公费、福利费、培训费、水电费、维修费等。

2、部门整体支出绩效目标

1个性指标:2022年,区工委、管委会对部门目标管理考核工作为:全年共启动拆迁项目13个,签订合同139户;完成实物安置217户标准户联审,并顺利申报了实物与货币安置320户复审和全年654户过渡费复审;组织及参与拆违行动35次,131处违建进行了依法拆除,拆除整治总面积10786m2整治菜地18581.6平米,在杜绝新发违建的基础上大幅消化存量违建;创文保卫工作,圆满完成创文保卫的各项工作任务;认真抓好安全生产工作,加强安全隐患排查整治,推进应急管理体系和能力现代化,加强应急救援队伍建设,完成应急能力建设达标验收;平安建设、社会治理现代化试点工作,禁毒、社区戒毒(康复)、禁毒宣传工作,信访、维稳、人民调解工作,扫黑除恶专项斗争工作,刑释人员安置帮教,社区矫正对象监管工作;着力抓好施工环境协调,维护好辖区施工环境;科学精准抓好常态化疫情防控和疫苗接种工作;抓好被征地农民就业和社会保障,对符合参保条件的被征地农民实现“应保尽保”,健全特困救助、临时救助、医疗救助制度;社会事务工作。加强生态环境保护,打好蓝天、碧水、净土保卫战;严格落实河长制管理制度,开展河道保护巡查、宣传等工作;扎实做好防溺水工作,坚决防止溺水事故发生;党建工作街道持续开展党的二十大精神学习,创新性开设“二十大精神在基层”和“学习党的二十大精神诵读”公众号专栏,积极开展相关学习研讨,优中选优开展社区“两委”缺额委员补选,着力改善社区工作者工资待遇,激发社区工作活力。

2资金管理:制定规范的资金管理制度和费用报销流程,实行会审联签,保证各项资金的安全、完整,并使其有效运用。

3预算控制、预决算公开:按预算用途、在预算总额范围内使用财政资金,按照上级的要求,在规定网站上进行部门预决算公开。

4资产管理:加强资产的管理,杜绝资产流失。

5三公经费控制:加强三公经费预算编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

6内部管理制度建设:制定完善的内部管理制度,加强部门内部控制。

7项目绩效总目标:完成施工环境协调、拆迁拆违、安置基地建设等重点工作。

(二)存在的问题及原因分析

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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