目录
第一部分部门(单位)概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所概况
一、 部门职责
1.负责全区范围内征地补偿、拆迁补偿、安置对象资格审查等工作;
2.根据高新区年度项目建设计划,编制全区征地、拆迁、安置工作方案,下达镇(办事处)年度征拆及安置任务;
3.负责全区范围内国有土地、集体土地上征拆项目的现状调查登记、房屋丈量、附属清点、苗木清点及各类补偿的计算工作;
4.负责完成《拟征地公告》《征收土地公告》《征地补偿安置方案公告》的申请、张贴工作,制定并在征收范围内公示《房屋拆迁补偿安置明细表》;
5.负责承办与征拆工作相关的行政复议、诉讼等相关工作并配合规划执法部门对全区待拆迁房屋进行合法性认定;
6.负责对征拆资金实行预算管理和征拆资金的收付,资金来源纳入财政预算和集团公司预算;
7.负责建立全区征拆安置档案及数据库。
8.法律法规规定的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。区征拆事务所原为归口区社会事务局管理的正科级机关单位区拆迁安置部,2019年底根据区工委、管委会关于全区人员机构改革的整体部署和益编办发〔2019〕24号的审核批准,区拆迁安置部从区社会事务管理划归为区工委、管委会直属的正科级公益一类事业单位区征地拆迁事务所,同时根据《益阳高新区集体土地征收与房屋拆迁工作实施细则》(益高管发〔2019〕27号)文件要求,区征地拆迁事务所内设综合办公室、财务室、征地补偿办、拆迁补偿办、安置办5个工作机构。
具体职责分工为:
1.综合办公室:综合协调本所政务、事务工作;负责公章印鉴的管理和使用;负责公文处理、综合性材料撰写、政务信息综合、宣传报道、媒体对接工作;负责后勤管理保障、固定资产管理和公务接待工作;负责政务督查、政务公开、保密纪要、文电会务、热线办理、档案管理工作;负责党建、意识形态工作。
2.财务室:负责财务制度的健全完善和监督执行;负责本所年度预算的编制、报批和内部审计工作;负责征拆预算资金及本所各项费用的申请、审核、拨付和监督使用工作;负责本所各项经费的管理、报销和物资盘底工作;负责本所财务工作的月报、季报和年报工作。
3.征地补偿办:负责征地项目概预算方案和全区年度征地工作方案的制定;负责下达镇(办事处)年度征地工作任务并对镇(办事处)征地工作进行考核;负责《拟征地公告》《征收土地公告》《征地补偿安置方案公告》的申请、张贴工作;负责征地项目相关苗木、附属物的清点工作;负责依据政策进行各类补偿的计算、审核和上报工作;负责制定并在征收范围内公示《房屋拆迁补偿安置明细表》;负责征地有关资料的收集、整理、存档和上报工作。
4.拆迁补偿办:负责拆迁项目概预算方案和全区年度拆迁工作方案的制定;负责下达镇(办事处)年度拆迁工作任务并对镇(办事处)拆迁工作进行考核;负责牵头组织相关部门对全区国有土地和集体土地上征拆项目的现状调查、房屋丈量、附属清点、苗木清点等工作;负责依据政策进行各类补偿的计算、审核和上报工作;负责对接市征拆处、市征补办和法院等相关部门;负责承办与征拆工作相关的行政复议、诉讼等相关工作;负责拆迁有关资料的收集、整理、存档和上报工作。
5.安置办:负责货币安置、实物安置、过渡费审核工作;负责安置项目概预算方案和全区年度安置工作方案的制定;负责与安置有关的工程项目建设工作;负责货币安置、实物安置和过渡费等资料的收集、整理、归档和安置台账建立健全工作;负责承办安置方面的信访维稳工作。
(二)决算单位构成。益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所2024年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所本级。
第二部分
部门决算表
      
 
 收入决算表  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开02表  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项 目  | 
      
       本年收入合计  | 
      
       财政拨款收入  | 
      
       上级补助收入  | 
      
       事业收入  | 
      
       经营收入  | 
      
       附属单位上缴收入  | 
      
       其他收入  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       11,134.96  | 
      
       11,041.89  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       93.07  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2010301  | 
      
       行政运行  | 
      
       292.06  | 
      
       292.06  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2013699  | 
      
       其他共产党事务支出  | 
      
       1.82  | 
      
       1.82  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       27.76  | 
      
       27.76  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2080506  | 
      
       机关事业单位职业年金缴费支出  | 
      
       13.88  | 
      
       13.88  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2101103  | 
      
       公务员医疗补助  | 
      
       7.38  | 
      
       7.38  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2101199  | 
      
       其他行政事业单位医疗支出  | 
      
       14.76  | 
      
       14.76  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2120801  | 
      
       征地和拆迁补偿支出  | 
      
       8,856.55  | 
      
       8,856.55  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2120802  | 
      
       土地开发支出  | 
      
       1,800.00  | 
      
       1,800.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       27.68  | 
      
       27.68  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2299999  | 
      
       其他支出  | 
      
       93.07  | 
      
       -  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       93.07  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       支出决算表 
 
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
 
 财政拨款收入支出决算总表  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开04表  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项 目  | 
      
       行次  | 
      
       金额  | 
      
       项 目  | 
      
       行次  | 
      
       合计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
      
       国有资本经营预算财政拨款  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏 次  | 
      
       
  | 
      
       1  | 
      
       栏 次  | 
      
       
  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       385.33  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       15  | 
      
       293.87  | 
      
       293.87  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       10,656.55  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       三、国有资本经营预算财政拨款  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       17  | 
      
       41.64  | 
      
       41.64  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       九、卫生健康支出  | 
      
       18  | 
      
       22.14  | 
      
       22.14  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       19  | 
      
       10,656.55  | 
      
       
  | 
      
       10,656.55  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       20  | 
      
       27.68  | 
      
       27.68  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       ……  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       本年收入合计  | 
      
       9  | 
      
       11,041.88  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       23  | 
      
       11,041.88  | 
      
       385.33  | 
      
       10656.55  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       24  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       政府性基金预算财政拨款  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       国有资本经营预算财政拨款  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       总计  | 
      
       14  | 
      
       11,041.88  | 
      
       总计  | 
      
       28  | 
      
       11,041.88  | 
      
       385.33  | 
      
       10656.55  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开05表  | 
    |||||
| 
       部门:益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所  | 
      
       单位:万元  | 
    ||||||||
| 
       项 目  | 
      
       本年支出  | 
    ||||||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    ||||||
| 
       合计  | 
      
       385.33  | 
      
       385.33  | 
      
       
  | 
    ||||||
| 
       2010301  | 
      
       行政运行  | 
      
       292.06  | 
      
       292.06  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2013699  | 
      
       其他共产党事务支出  | 
      
       1.82  | 
      
       1.82  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       27.76  | 
      
       27.76  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2080506  | 
      
       机关事业单位职业年金缴费支出  | 
      
       13.88  | 
      
       13.88  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2101103  | 
      
       公务员医疗补助  | 
      
       7.38  | 
      
       7.38  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2101199  | 
      
       其他行政事业单位医疗支出  | 
      
       14.76  | 
      
       14.76  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       27.67  | 
      
       27.67  | 
      
       
  | 
    |||||
| 
       注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  | 
    |||||||||
      
 
 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开07表  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:  | 
      
       益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项 目  | 
      
       年初结转和结余  | 
      
       本年收入  | 
      
       本年支出  | 
      
       年末结转和结余  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       科目代码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       
  | 
      
       10656.55  | 
      
       10656.55  | 
      
       
  | 
      
       10656.55  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2120801  | 
      
       征地和拆迁补偿支出  | 
      
       
  | 
      
       8856.55  | 
      
       8856.55  | 
      
       
  | 
      
       8856.55  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2120802  | 
      
       土地开发支出  | 
      
       
  | 
      
       1800.00  | 
      
       1800.00  | 
      
       
  | 
      
       1800.00  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 
 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       国有资本经营预算财政拨款支出决算表  | 
    |||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开08表  | 
    
| 
       部门:益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    
| 
       项 目  | 
      
       本年支出  | 
    ||||
| 
       科目代码  | 
      
       科目名称  | 
      
       合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    ||
| 
       合计  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |
| 
       注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 
 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)  | 
    |||||
| 
       
 财政拨款“三公”经费支出决算表  | 
    |||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开09表  | 
    
| 
       部门:益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    |||||
| 
       预算数  | 
      
       决算数  | 
    ||||||||||
| 
       合计  | 
      
       因公出国(境)费  | 
      
       公务用车购置及运行维护费  | 
      
       公务接待费  | 
      
       合计  | 
      
       因公出国(境)费  | 
      
       公务用车购置及运行维护费  | 
      
       公务接待费  | 
    ||||
| 
       小计  | 
      
       公务用车  | 
      
       公务用车  | 
      
       小计  | 
      
       公务用车  | 
      
       公务用车  | 
    ||||||
| 
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
      
       8  | 
      
       9  | 
      
       10  | 
      
       11  | 
      
       12  | 
    
| 
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
      
       0  | 
    
| 
       注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  | 
    |||||||||||
第三部分
2024度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计11134.96万元。与上年3272.69万元相比,增加7862.27万元,增加240.24 %,主要是因为高新区建设项目比上年增加,征地拆迁安置支出增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计11134.96万元,其中:财政拨款收入11041.88万元,占99.16%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入93.07万元,占0.84%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计11134.96万元,其中:基本支出385.33万元,占3.46%;项目支出10749.63万元,占96.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计11134.96万元,与上年相比,增加7862.27万元, 增加240.24%,主要是因为因为高新区建设项目比上年增加,征地拆迁安置支出相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出385.33万元,占本年支出合计的3.46%,与上年416.48万元相比,财政拨款支出减少31.15万元,减少7.48%,主要是因为节约开支,严格控制在年初总预算范围内。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出385.33万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)293.88万元,占76.26%,社会保障和就业支出(类)41.64万元,占10.81%,卫生健康支出(类)22.14万元,占5.75%,住房保障支出(类)27.67万元,占7.18%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为313.42万元,支出决算数为385.33万元,完成年初预算的122.94%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为227.58万元,支出决算为293.87万元,完成年初预算的129.13%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年因机构调整,增加了其他单位调入人员开支。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为27.76万元,支出决算为27.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制在年初总预算范围内。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。
年初预算为13.88万元,支出决算为13.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制在年初总预算范围内。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为14.76万元,支出决算为14.76万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制在年初总预算范围内。
6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。
年初预算为7.38万元,支出决算为7.38万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制在年初总预算范围内。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为22.05万元,支出决算为27.68万元,完成年初预算的125.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2024年因机构调整,增加了其他单位调入人员开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出385.33万元,其中:
人员经费329.55万元,占基本支出的85.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费, 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等。
公用经费55.78万元,占基本支出的14.48%,主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是全年无因公出国(境)费支出。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是全年无公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是全年无公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是全年无公务用车运行维护费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入10656.55万元;年初结转和结余0万元;支出10656.55万元,其中基本支出0万元,项目支出10656.55万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)
年初预算为40200万元,支出决算为8856.55万元,完成年初预算的22.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因高新区建设项目减少,征地拆迁支出减少。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)
年初预算为1800万元,支出决算为1800万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数的主要原因是:严格控制在年初总预算范围内。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出55.78万元,比年初预算数32.7万元增加23.08万元,增长70.58%。主要原因是:2024年因机构改革,聘用人员解聘支付赔偿金;因机构调整,增加了其他单位调入人员开支。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元,用于召开0会议,人数0人;开支培训费0万元,用于开展0培训,人数0人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
(一)严格执行预算管理
我所牢固树立预算绩效理念,不断强化部门支出责任,旨在提高财政资金使用效益。根据高新区财政局统一安排,科学编制年度征地拆迁计划,项目资金使用管理严格按照高新区财政局下达的预算指标执行,预算绩效评价结果良好。
(二)规范资金、资产管理
(1)资金管理规范合理,资金支出审批到位,尤其是专项经费支出严格按规定、按项目内容专款专用,按项目实施进度进行资金拨付,无截留、挪用资金现象;
(2)单位支出总额控制在预算范围内,年度预决算按规定时间在高新区网站上进行了公示;
(3)加强资产管理,新增固定资产及时入账,做到账实相符;
(4)从严控制“三公”经费,2024年无“三公”经费支出。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,组织对“大数据平台”“高新区征地拆迁项目”等项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出385.33万元,政府性基金预算支出10656.55万元。从评价情况来看,基本完成了征地拆迁年度计划,为项目建设提供保障。
(三)存在的问题及原因分析
一是安置存量大,工作进度滞后。按照三年攻坚计划,2024年要完成货币安置2.64亿元、实物安置700户,现仅支付2391.5万元、安置 377.5户,立离目标任务相距甚远;
二是资金缺口大,项目建设进度较慢。由于资金不足,大部分安置基地、生活配套区的建设无法启动、进展缓慢,加上配套设施和货币安置资金等,今年尚缺口安置资金共3亿元,压力巨大;
三是群众信访居高不下。征拆安置关系到老百姓切身利益,由于遗留问题多、安置滞后等原因,随着时间和工作的推进,信访维稳压力大。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出
第五部分
附件
2024年度部门整体支出绩效评价报告
益阳高新区征地拆迁事务所2024年部门
整体支出绩效评价报告
根据《益阳高新区财政局关于做好2024年度预算绩效自评工作的通知》(益高财绩〔2024〕2号)等文件精神,我所对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作,本次部门绩效评价分整体支出和项目支出两部分:整体支出的评价重点是津贴补贴政策落实情况,资产管理情况,三公经费控制及预算决算公开情况,存量资金管理情况和区管委会年度绩效目标个性指标完成情况等;项目支出的评价重点是项目管理及实施情况,财务管理情况,项目产生的经济性、效率性和效益性,存在的问题及改进措施等。经全面综合评价,自评结论为优,现将相关情况报告如下:
一、基本情况
(一)部门主要职责
1.负责全区范围内征地补偿、拆迁补偿、安置对象资格审查等工作;
2.根据高新区年度项目建设计划,编制全区征地、拆迁、安置工作方案,下达镇(办事处)年度征拆及安置任务;
3.负责全区范围内国有土地、集体土地上征拆项目的现状调查登记、房屋丈量、附属清点、苗木清点及各类补偿的计算工作;
4.负责完成《拟征地公告》《征收土地公告》《征地补偿安置方案公告》的申请、张贴工作,制定并在征收范围内公示《房屋拆迁补偿安置明细表》;
5.负责承办与征拆工作相关的行政复议、诉讼等相关工作并配合规划执法部门对全区待拆迁房屋进行合法性认定;
6.负责对征拆资金实行预算管理和征拆资金的收付,资金来源纳入财政预算和集团公司预算;
7.负责建立全区征拆安置档案及数据库。
8.法律法规规定的其他工作。
(二)核算单位及人员经费情况
区征地拆迁事务所内设综合办公室、财务室、 征地补偿办、拆迁补偿办、安置办5个工作机构。
区征地拆迁事务所2024年度共28人。在职在岗干职工23人(全额事业编制在职在岗位人数13人,从外单位借调2人,管聘人员3人,部聘人员5人),借调至外单位5人。
二、整体支出概况
2024年度收入总计11134.96万元。支出总计11134.96万元,与上年支出3272.69万元相比,增加 7862.27万元,增加240.24 %,主要是因为高新区建设项目比上年增加,征地拆迁安置支出增加。
具体收支情况如下:
(一)收入:2024年总收入决算合计11134.96万元,其中一般公共预算财政拨款收入385.33万元,占当年收入的3.46%;2、政府性基金预算财政拨款收入10656.56万元,占当年收入的95.7%;其他收入93.07万元,占当年收入的0.84%。
(二)支出:202年支出决算11134.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出385.33万元,占总支出的3.46%;政府性基金预算财政拨款支出10656.56万元,占总支出的95.7%;其他支出93.07万元,占当年支出的0.84%。
按功能分类科目分类:2024年支出决算11134.96万元分为:
1、一般公共服务支出293.87万元,占总支出的2.64%;主要用于政府办公室及相关机构事务、组织事务、其他共产党事务、其他一般公共服务支出等方面的工作支出。
2、卫生健康支出22.15万元,占总支出的0.2%;主要用于职工医疗保险等支出。
3、城乡社区支出10656.56万元,占总支出95.7%;主要用于城市公共设施等项目征地拆迁支出。
4、住房保障支出27.67万元,占总支出的0.25%;主要用于住房公积金缴纳及住房公积金管理奖励等支出。
5、社会保障和就业支出41.64万元,占总支出的0.37%,主要用于缴纳职工基本养老保险等支出。
6、其他支出93.07万元,占总支出的0.84%,主要用于支付征地拆迁现场办公支出和生活开支及聘用人员劳务费等。
按支出项目分类:2024年支出决算11134.96万元,分为:
1、基本支出385.33万元占总支出的3.46%。其中:
人员经费支出329.55万元,主要用于基本工资、津补贴、开发区单独考核的绩效工资、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费和对个人、家庭的补助等支出;
日常公用经费支出55.5万元,主要用于除人员经费外的机关运行支出。
资本性支出0.28万元,主要用于办公设备购置。
2、项目支出10749.62万元,占总支出的96.54%,主要高新区各建设项目的征地拆迁安置支出。
(三)2024年支出和上年对比:2023年财政拨款支出和其他支出为3272.69万元分为:基本支出416.48万元(其中:人员经费支出314.08万元,日常公用经费支出81.09万元,资本性支出21.31万元);项目支出2856.21万元。从两年的支出对比中看出:2024年的基本支出385.33万元,比上年减少了31.15万元,主要是我部门控制支出在预算范围内。2024年的项目支出10749.62万元,比上年增加7893.41万元,主要是因为高新区建设项目增加,征地拆迁安置支出相应增加。
(四)在“三公”经费控制方面
我所2024年“三公”经费支出控制较好,在保运转的同时,呈逐年下降趋势。具体支出情况如下:
高新区征拆所 “三公”经费支出年初预算0万元,实际支出0万元,完成预算的0%。其中:
1、公务接待费年初预算0万元,实际支出0万元,完成预算的0%。
三、部门预算管理情况
1.预算编制方面
高新区征拆所2024年预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大报告精神,坚持新发展理念和高质量发展要求,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施预算绩效管理,按照益阳高新区建设计划和任务目标为中心,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,结合实际情况编制部门预算。
2.基本支出预算管理情况
高新区征拆所严格执行批复的部门预算,将区财政分局最终批复预算数,向全体科室通报,并在高新区财政预决算公开统一平台向社会公开,主动接受社会各界监督;各项经费开支范围以预算批复额度为基准,坚持“先预算后支出、无预算不支出”,“先评审后采购、先预算后采购”的原则,进一步提高预算执行的严肃性和科学性。加强了支出管理,严格控制基础支出,降低行政运行成本,严格执行国家工资和津补贴政策,2024年无违规发放津补贴和奖金的行为,行政运行成本的控制有显著成效。
3.项目支出预算管理情况
高新区征拆所加强对区财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度执行。专款专用,无虚列专项支出,无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。
4.政府采购预算管理情况
高新区征拆所所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。大额专项采购项目通过政府采购,经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行,并进行公示,接受监督。全面实施预算绩效管理,完善政府采购和政府购买服务预算编制。
四、绩效评价工作完成情况
2024年预算资金保障了全年办公人员经费支出和项目建设支出所需,各方面工作取得了较好的成绩,具体绩效完成情况如下:
一、中心工作开展情况
一是安置工作。(1)安置基础工作方面。目前全区2115.5户待实物安置对象,已消化827.5户,剩余1288个标准化分三年全部安置到位;全区6298人待货币安置对象已全部完成安置资格认定工作,并已支付货币安置资金6509.5万元(其中2024年1704.5万元),发放2023年下半年拆迁安置户过渡费1747万元,支付大病特困安置户救助资金644.5万元。年前计划审核支付2024年上半年安置户过渡费。(2)安置基地建设方面。全区已启动6个安置基地建设,在建的5个生活配套安置区中,梓山湖生活配套区已建成并交付使用,现已安置292.5个标准户、分配房源585套;迎宾西苑生活配套区、江家坪生活配套区已完成主体建设,预计12月份底可交付使用,已安置402.5个标准户,分配房源811套,剩余房源139套,可安置69.5个标准户;滨河、新月生活配套区正有序推进前期工作。完成了天猫、江家坪、石桥三个安置基地的水电配套工程及大海塘10组和11组自来水改造工程,上述项目待完成验收并投入使用后,能一定程度上缓解当前我区实物安置面临的压力和减少超期过渡费发放。(3)房票安置试点方面。积极推广房票安置模式,制定了房票实施方案、操作细则、房票试点实施方案等,与鑫悦置业达成合作意向,选定房源41套,12月正式启动房票试点。(4)安置遗留问题方面。全区抽调精干力量,成立三个工作专班,具体负责原东部产业预付资金清理结算、全区安置数据摸底调查、生活配套区房源分配以及房费清欠等相关工作,着力破解历史遗留问题。迅速启动已分配房源的房源清收工作,计划在年底前完成梓山湖生活配套区671.71万元购房款和商用铺面款项的收缴工作。
二是拆迁工作。2024年共征拆项目21个,应签约292栋(户),共计需拆迁资金24826万元,已签约160栋(户),已支付拆迁资金 4495万元。其中已基本完成拆迁任务的项目4个、已签协议未付款的项目2个、已启动谈判的项目5个、已评估丈量登记的项目5个、因资金等原因暂时未启动的项目1个、无拆迁任务的4个。为加快拆迁速度和控制拆迁过程中的整体成本,后续拆迁项目计划采取包干模式进行。
三是征地工作。已完成谢林港110、220、500千伏线路项目、关山路补征项目和城市学院地块项目征地工作,完成了青春里、茶园路、高铁停保场、黄家巷路、宏盛地产、大明学校等项目的测量分界工作,后续待资金到位便可开展下阶段工作。
益阳高新技术产业开发区征地拆迁事务所
2025年9月23日